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审计局2015年工作总结及2016年工作计划

发布日期:2021-01-24 09:34:17

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富蕴县审计局2015年工作总结及2016年工作计划

2015年,我局坚持以科学发展观为指导,在上级审计机关指导下,紧紧围绕县委、政府工作中心,按照“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,围绕促进政府宏观调控,提高财政资金使用效益,构建和谐社会的目标,依法全面履行审计监督职责,进一步加大审计力度,提高审计效能和水平,充分发挥维护经济秩序,监控经济运行,服务经济决策,促进依法行政和政治文明的重要作用,努力为我县实现又快又好的发展做出了积极贡献。

一、业务工作开展情况

根据上级审计机关和县政府的安排,年初确定我局2015年度审计项目为22项。其中:审计署统一组织1项、自治区审计厅统一组织4项、地区审计局统一组织3项、自定9项、授权和委托审计5项。截至10月底,已完成审计项目12个,结束现场审计项目 6个,正在实施的审计和审计调查 4 个。审计查出违规金额1062万元,损失浪费417万元,管理不规范资金58951万元,非金额计量的问题85个;应上缴财政1062万元,应归还原资金渠道193万元,审核投资额14390万元,核减投资额654万元,核减率4.5%。提出审计建议48条。根据审计工作情况,共向县委、政府和上级审计机关等部门提交审计动态、审计信息53篇、审计调研6篇,共计采用 65篇(次)。

虽然今年审计任务量大、审计人员少,我局积极克服困难,在审计过程中不断改进审计方法,努力提高审计工作质量,确保各项工作有序开展并及时完成,同时加强干部自身建设。主要抓了以下几方面的工作:

(一)深入开展预算执行审计和财政决算审计。2015年3月13日至4月24日,对富蕴县财政局组织实施的县财政2014年度本级预算执行及其他财政收支情况进行了审计,对重要事项进行了必要的延伸和追溯,并抽审了财政局本局、延伸调查了富蕴县国有资产管理中心、富蕴县国土资源局、富蕴县地方税务局、富蕴县住房和城乡建设局等20个单位部门。从审计结果看,县财政局紧紧围绕县委、县政府经济工作要求和财政工作目标有效开展工作,着力优化财政支出结构,进一步加大在改善人居环境、加大公共服务等方面的投入,经济与社会发展的协调性明显增强。但也存在一些管理不规范和政策执行不到位的问题。针对存在的问题我局已提出整改、完善的建议,充分体现了审计监督的功能和服务于政府的建设性作用,进一步推进审计工作再上新台阶。

(二)继续深化经济责任审计。今年县经济责任审计联席会议确定审计项目4个,共4个单位 7名党政领导干部任期经济责任审计工作,截止目前,我局正在实施的经济责任审计项目2个,结束现场审计项目2个。我局坚持继续贯彻“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的方针,把领导干部科学民主决策、推动发展、严格管理、政策执行以及廉洁自律等内容列为审计重点,进一步探索科学的经济责任绩效评价体系,力求客观公正地评价领导干部的经济责任。

(三)重点开展固定资产投资审计。以“全过程、全覆盖、全绩效”为目标,着眼提高政府投资效益,规范建设领域经济秩序,认真总结近年来政府投资项目绩效审计做法和经验,不断深化投资绩效审计。截止目前,我局年初确定的固定资产审计项目已全部完成,在开展固定资产投资审计的同时,我局还积极配合相关部门做好项目的招投标、验收等工作。从审计查出问题看:固定资产投资项目中主要存在多计工程造价、超概算、损失浪费、违规支付工程款、应缴未缴印花税等问题。

(四)大力开展稳增长、促改革、调结构、惠民生跟踪审计。我局根据审计署统一安排,及时派出审计组进行跟踪审计,截止目前已完成10月份的跟踪审计。从审计结果看出有个别部门和单位存在相关职能不清、具体工作目标和措施不明确的现象。

(五)强化审计问题整改。2015年9月,县委组织部、纪检委、审计局等联席会议成员单位组成检查组,对2014年县总工会、发改委(移民办)及吐尔洪乡4个单位经济责任审计整改情况进行了联合检查。县经济责任审计联席会议对2014年经济责任审计整改落实及建议定等情况进行了初审。根据《富蕴县党政领导干部和国有企业领导人员经济责任审计结果分级评定运用管理暂行办法》(富党办发〔2013〕19号)第六条和第七条规定,被审计对象经济责任审计结果分为优秀、合格、基本合格、不合格四个等次。从联合检查情况看出,各单位对审计整改意识增强,能很好的在整改期内积极整改、整改效果整体较好。

二、其他工作开展情况

为进一步加强审计机关建设,推动审计工作持续发展,更好服务当地经济建设。一是深入开展“访民情惠民生聚民心”活动。与共建村吐尔洪乡康阔勒特克村开展同庆“三八”国际妇女节活动、组织开展民族团结创建系列活动、开展“团结、和谐、美丽”的吐尔洪乡文化艺术节、走访慰问外出务工人员、定期、不定期走访民族团结老模范、看望为民族工作做出突出贡献的老党员、老干部;慰问特困少数民族家庭,使他们切实感受到党和政府的亲切关怀。积极参加村里的环境卫生整治、植树造林等社会公益活动,和村民共同劳动,相互交流,增进民族团结,拉近感情。今年我局出资4万元用于共建村文化室的装修维护,使村文化室焕然一新。二是切实加强党风廉政建设、精神文明建设。把党风廉政建设纳入审计日常工作中,并与“三严三实”专题教育活动结合起来,组织观看正反典型事迹报告,推进廉政审计建设。积极开展“去极端化”大讨论活动,弘扬主旋律、传播正能量。结合第十四个“公民道德建设月”活动,组织开展“我是中国公民宣誓”活动,大力培育践行社会主义核心价值观。在争做“最美审计人”的基础上,开展道德模范评选表彰活动,真正成为“四有”新人。同时,开展“迎新春送温暖”慰问活动、春节座谈会、普法宣传等活动,三是狠抓党建工作,从严落实党建责任。把党建工作纳入审计工作全局中通盘考虑,统筹安排,与审计业务工作一起部署、一起检查。严格落实“三会一课”制度,局领导带头讲党课,组织开展徒步活动;组织机关党员重阳节到社会福利中心慰问老人,开展党员义工服务活动,增强党员意识。四是积极创建地区级民族团结模范单位。把创建“民族团结进步模范单位”活动作为增进审计系统各民族大团结的重大举措,以现代文化为引领,以抓学习、求团结、树典型、结对子、思稳定、促发展为主题,广泛开展民族团结进步创建系列活动。把创建工作与“热爱伟大祖国、建设美好家园”主题教育,民族团结教育月活动结合起来;与切实抓好民生工程重点项目和各项重点工作审计,解决群众实际困难结合起来。通过开展创建活动,推动审计各项工作顺利进行。五是推进机关信息化建设。推进信息化建设,努力提高审计机关信息化建设水平。通过搭建与地区审计机关的政务内网,实现文件、会议的即时安全传输。加快审计管理系统的推广,以数字化为基础,改进审计管理。

三、2016年工作计划

继续深入学习十八大会议精神,充分发挥审计“免疫系统”功能,在审计过程中不断改进审计方法,努力提高审计工作质量,为保障县域经济可持续发展继续努力,重点做好以下几个方面的工作:

(一)进一步加大财政预算执行的审计力度。坚持以财政预算执行主线,辐射部门预算执行及其他财务收支,结合县委、政府重点工作,把掌握资金量大、有预算资金分配权和直接面向群众发放补助、补贴资金的部门纳入审计的主要范围和内容,有计划地进行重点审计。

(二)进一步推动经济责任的绩效审计。继续贯彻“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的方针,把领导干部科学民主决策、推动发展、严格管理、政策执行以及廉洁自律等内容列为审计重点,进一步探索科学的经济责任绩效评价体系,力求客观公正地评价领导干部的经济责任。

(三)进一步深化政府投资项目绩效审计。着眼提高政府投资效益,规范建设领域经济秩序,以“全过程、全覆盖、全绩效”为目标,认真总结近年来政府投资项目绩效审计做法和经验,不断深化投资绩效审计。尤其要针对当前建设领域突出存在的体制、机制和管理问题以及重大损失浪费问题,如招投标、超概算、监理不到位等情况,深化造价竣工决算审计,突出抓好政府投资的重大工程项目审计。

(四)加大重点专项资金的审计监督。加强对扩大内需项目,关系人民群众切身利益的专项资金的审计监督。树立服务意识,加大对重点项目专项资金的审计,促进加强资金和项目管理。

(五)进一步加强审计整改,充分发挥审计监督作用。紧紧围绕县委、政府中心工作,加大对重点领域、重点部门、重点资金审计监督力度,抓好审计整改落实工作,建立跟踪督办的机制和制度,审计处理的落实情况及时向县委、政府汇报,以促成问题的最终解决。加强研究与分析,从体制上、机制上、制度上提出解决问题和预防问题发生的意见与建议,服务政府宏观调控和领导科学决策,当好政府的参谋助手。

(六)加强审计干部教育培训。立足干部实际需要,以提高审计人员依法审计能力和审计工作水平为核心,本着“求深、求新、管用”原则,积极整合教育培训资源,坚持外出培训与就地培训相结合,强化培训形式,丰富培训内容,提升培训层次,健全干部轮训和考评绩效机制,保证培训经费,力争使审计人员受培训面达100%,大幅度提高审计人员的综合素质。

(七)推进审计信息化建设。全面提高审计人员运用AO审计实施系统的能力和水平,加大资金投入,更新审计装备,积极营造良好的计算机软硬件环境,促进提高审计效率和办公自动化水平。

富蕴县审计局

 

 

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县审计局“十二五”及2015年工作总结和“十三五”及2016年工作计划

2015年是全面深化改革的关键之年,也是巩固和拓展党的群众路线教育实践活动成果、坚持全面从严治党的重要一年。一年来,在县委、县政府和上级审计机关的正确领导下,我局坚持以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为引领,认真贯彻落实全国、省、市审计工作会议精神,以“全覆盖、促整改、助落实”、“提面、提质、提效、提能”为工作目标,加强审计质量控制;以开展 “争先进位工程”活动为契机,加快审计转型升级,积极发挥审计在服务改革发展,维护经济秩序,促进经济社会持续健康发展等方面的重要作用。现将具体工作情况汇报如下:

一、“十二五”期间审计工作开展情况

2011年以来,怀远县审计局实施完成审计项目178个,完成政府目标任务146个的122%,发现重要问题金额451310万元,其中违纪违规金额17897万元,管理不规范金额433413万元;核减工程进度款41086万元,核减结算及变更签证价款12185万元,核减工程决算(结算)价款10671万元,提出审计建议816条,移送处理事项4件,上报县政府审计要情12期。

(一)预算执行和其他财政收支审计情况

围绕构建财政审计大格局,进一步拓展预算执行审计的广度和深度,以政府性资金管理使用为主线,对县本级财政预算执行和其他财政财务收支情况进行了审计。审计中注意从体制、机制和管理层面发现问题、提出建议,注重审计的整体性、效益性和建设性。2011年以来,县审计局实施完成县财政局、县地税局组织本级预算执行和县住建局等16个部门预算执行情况审计,重点审计了预算编制、调整、预算执行和预算平衡等情况,延伸审计了国库集中支付等财政管理制度执行情况。审计揭示未按规定征收解缴预算收入、超范围使用财政专项资金、套取财政资金、资金资产管理不规范、违规发放津贴补助、列支纳税企业奖励、未规范履行招标采购程序等问题,查出违纪违规资金12205万元,管理不规范资金353873万元。

(二)专项资金审计调查情况

我局把涉及群众切身利益的专项资金作为审计工作的重点,组织实施了农民工技能培训、中等职业学校和普通高中家庭经济困难学生资助、国有土地使用权出让金、城乡低保、城乡医疗救助、新农合等15项财政专项资金进行了专项审计(调查),审计(调查)发现违规申报领取财政补贴资金、虚假发票套取资金、发放不符合条件家庭补贴资金等问题,审计查出违纪违规资金230万元,管理不规范资金21455万元。对审计发现的问题及时督促相关项目单位进行了整改和纠正,促使各项专项资金规范管理、有效运行。

(三)领导干部经济责任审计情况

受县委组织部委托,对42名领导干部开展了经济责任审计,重点关注领导干部遵纪守法、履职尽责、建立完善管理制度和执行情况,把查处问题与完善制度机制有效结合起来;审计发现相关单位存在未按规定征收解缴预算收入、违规列支支出、套取财政资金、出借资金、经济事项未纳入法定会计账簿核算等问题,审计查出违纪违规资金5462万元,管理不规范资金58085万元。通过审计,增强了领导干部执行“中央八项规定”和财经纪律的意识,促进了领导干部依法行使权力和履行职责,提高了单位财务管理水平和依法理财能力。

(四)政府投资建设项目审计情况

围绕政府重大投资和民生工程项目建设,积极开展政府投资建设项目审计监督,有效控制了工程建设领域存在的高估冒算、损失浪费等现象,取得了明显成效。一是完善审计工作制度,投资审计更加规范有序。2011年以来,我局先后制定了《怀远县政府投资审计廉政风险防控办法》、《怀远县社会中介机构协审政府投资建设项目业务考核办法(试行)》等5项工作制度,从审计程序、审计内容、审计方法、审计质量控制、廉洁从审等方面规范政府投资审计工作。二是加强对廉政风险防控制度的落实。以协议方式明确协审机构和协审人员必须遵守的廉政纪律,强化业务监管和廉政监督;加强跟踪审计人员现场监管,确保审计人员廉洁从审。三是坚持公开、公平、透明的原则,分配政府投资审计项目、支付协审费用。四是审计取得明显成效。2011年以来,县审计局对42个政府投资重点工程实施了跟踪审计,出具年度跟踪审计报告28篇,涉及19个跟踪审计项目,计划投资864575万元,审计核减工程进度款41086万元、核减结算及变更签证价款12185万元;完成47个竣工决算(结算)项目审计,审定工程价款90381万元,核减工程决算价款10671万元。

(五)国有企业审计情况

按照“摸清情况、评价总体、揭露问题、规范管理、提高效益、维护安全”的总体思路,从资产管理、资金使用、资产担保等情况入手,实施了县正大投资公司、县城投公司资产负债损益情况审计,发现企业存在预付工程进度款、少收国有资产处置收入等问题。

二、2015年工作开展情况

(一)依法履行审计监督职责,认真组织实施项目审计

怀远县审计局2015年已完成审计项目36个,其中:预算执行审计6个,专项资金审计7个,经济责任审计8个,政府投资决算审计15个,继续实施稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计。截止10月末,在审项目92个,其中:经济责任审计8个,投资审计84个。通过审计,查出违纪违规资金3190万元,管理不规范资金121539万元,核减工程决算价款1699万元;出具审计(调查)报告56篇;出具审计决定36篇;出具跟踪审计意见单413份,核减工程进度款20100万元,核减工程结算价款9009万元,核减工程预算价款4844万元。

     1、预算执行审计情况

 2015年,我局实施了县财政、地税等部门组织本级预算执行情况审计,县住建局、交通局、统计局及经信委等部门预算执行审计。通过审计,查处管理不规范资金70135万元,应归还原渠道资金1145万元,应调账处理1010万元。2015年7月,受县政府委托,向县十六届人大第三十三次常委会报告了审计工作。

2、专项审计情况

根据年初计划和上级审计机关的统一安排,组织实施了怀远县2014年农村义务教育经费保障、城乡居民最低生活保障、新型农村合作医疗资金、贫困残疾人救助与康复资金和2013年、2014年度农机具购置补贴资金、成品油价格改革财政补贴资金等7项专项资金的筹集、管理和使用情况的专项审计调查。通过审计调查,查处违纪违规金额229万元,管理不规范资金10928万元。

3、经济责任审计情况

根据县委、县政府安排,今年以来,已完成4个单位6名领导干部经济责任审计。审计查出违纪违规资金2026万元,管理不规范资金14759万元。客观评价了领导干部任职期间经济责任履行情况,在促进领导干部履职尽责方面发挥积极作用。目前在审项目8个。

4、政府投资审计工作效果显著

至10月末,已完成政府投资决算审计项目15个,核减工程决算价款1699万元;出具阶段性跟踪审计报告15份。正在实施的跟踪审计项目45个,出具跟踪审计意见单413份,核减工程进度款20100万元,核减工程结算价款9009万元,核减工程预算价款4844万元。目前正在实施涡北新城区商服大楼等39个工程竣工决算审计。

5、重大决策部署落实情况跟踪审计情况

按照审计署工作安排,我局组织实施了怀远县2014年度城镇保障性安居工程跟踪审计和怀远县2015年度稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计。截止10月末,出具审计报告7份,审计发现主要问题13个,目前已经整改到位8个,有5个问题正在整改过程中,通过审计促进了各项政策措施的贯彻落实。

(二)机关党建工作开展情况

1、抓班子,带队伍,强化组织建设。按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则,加强局领导班子的团结与协作,充分发挥班子每个成员的特长。班子成员根据集体的决定和分工,认真履行各自职责。认真开展批评与自我批评,努力营造讲实话、办实事、求实效的工作环境。班子成员带头执行廉洁自律的各项规定,时刻做到自重、自省、自警、自励。

2、加强机关作风建设,不断推进审计工作争先进位。一是坚持以强化素质为基础,强基固本。通过鼓励业务人员岗位成才、参加职称考试等措施,不断提高审计业务人员业务水平和业务技能。二是坚持以强化责任为重点,努力开展“创先争优”活动。通过采取定期业务复核审理、通报点评工作完成情况等措施,推动工作开展,努力营造党员率先垂范的工作局面。三是坚持以强化落实为关键,提高审计人员执行力。在全局树立接受任务不讲条件,执行任务不打折扣,完成任务精益求精的工作作风,在工作推进中,相互衔接、相互通气、相互补台,不断提升审计机关作风建设的整体水平。

3、以制度建设落实促进各项工作健康发展。近年来,县审计局从实际出发,先后制定、修改和完善了《怀远县审计局局长办公会制度》、《怀远县审计局审计工作联系暂行办法》、《怀远县审计局审计业务交叉复核操作办法》、《怀远县审计局“三会一课”制度》、《怀远县审计局廉政规定》、《怀远县审计局机关效能建设制度》等43项规章制度,内容涵盖机关业务工作、机关党建、党风廉政建设、作风建设等各个领域;认真抓好各项制度的贯彻落实,保证了全局工作有条不紊,规范有序。

4、认真落实“两个责任”,确保审计人员廉洁从审。局党组和纪检组认真落实主体责任和监督责任,持之以恒地抓好党风廉政建设。一是坚持警示教育,强化廉政意识。始终把警示教育贯穿于学习全过程,每年利用冬训、党风廉政建设宣传月、年度综合考评等时机,认真组织学习相关廉政政策规定,组织观看警示教育片等,教育审计人员时刻绷紧廉洁从审这根弦。二是坚持实行被审计单位协助监督制度。通过由被审计单位填写《审计组廉政建设执行情况反馈表》的形式,主动接受被审计单位对审计组执行廉政纪律的监督。三是建立审计回访制度。通过分管领导不定期深入审计现场,监督检查审计组廉政纪律执行情况。审计工作结束以后,局领导或纪检组对被审计单位进行回访,了解审计结果落实和审计人员执行廉政纪律情况,及时发现解决问题。四是认真落实廉政谈话预警制度。始终把廉政预警谈话作为促进党员干部严格执行有关规定、履行职责、建设惩防体系的重要抓手,严格执行“四个必谈”,即:实施重大审计项目审计组成员必谈,针对苗头性倾向性问题必谈,重大节假日前必谈,新进审计人员必谈。

三、工作中存在的主要问题

在总结成绩的同时,我们也清醒地认识到,我们工作中还存在不少困难和问题。一是审计监督的范围还不够全面。审计工作处于新常态,要求审计监督全覆盖,但是由于受诸多因素影响,审计监督的覆盖面还不广。二是审计发现问题的整改落实的跟踪督促不够。由于审计任务重,审计人员的主要精力集中在完成审计任务上,对要求被审计单位进行整改的问题跟踪落实不够,重审计、轻整改落实的现象仍在一定程度上存在。

四、“十三五”审计工作思路目标和重点

“十三五”期间,将认真贯彻党的十八届四中、五中全会精神和国务院关于加强审计工作的意见,紧紧围绕全县经济社会发展目标,切实履行审计监督职责,注重从体制、机制、制度层面揭示、分析和反映问题,提出改进和完善的建议,切实承担起国家利益“捍卫者”、经济发展“安全员”、公共资金守护者、权力运行“紧箍咒”、反腐利剑和深化改革“催化剂”的职责。

(一)指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻习大大总书记系列重要讲话精神,按照党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和《国务院关于加强审计工作的意见》要求,加大改革创新力度,进一步完善审计工作制度,依法独立行使审计监督权,大力推进对公共资金、国有资产、国有资源、领导干部履行经济责任情况的审计监督全覆盖,促进全面深化改革和依法治国,充分发挥国家审计的基石和重要保障作用。

(二)审计工作目标

严格按照法律规定和县委、县政府要求,从审计财政财务收支的真实性、合法性、效益性入手,紧紧围绕“反腐、改革、法治、发展”,坚持一手抓重大违法违纪、重大损失浪费、重大风险隐患、重大履职尽责不到位等问题的查处,一手抓促进深化改革、推进法治、提高绩效,用“反腐”、“改革”的双引擎,驱动“发展”这艘巨轮在“法治”的航道上行稳致远。

(三)审计工作重点

1.加大对中央重大政策措施落实情况的跟踪审计力度。继续组织对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策措施落实情况的跟踪审计和城镇保障性安居工程跟踪审计,切实发挥经济发展的“助推器”作用。重点检查稳增长政策措施落实情况,对涉及面广、资金量大、落实难度大的农田水利、城市基础设施、棚户区改造等方面进行全过程跟踪审计,保障政策落地生根;关注行政审批、简政放权、放管结合等改革措施推进情况,促进建立有利于大众创业、万众创新的良好环境。

2.深化财政审计。把财政审计的着力点放到促进提高公共资金绩效上。促进盘活存量,重点关注财政资金被截留挪用、使用绩效低下等问题,关注存量资金的成因和结构,促进存量资金尽快落实到项目和发挥效益。促进优化增量,不仅关注财政收入的真实性,更要关注财政支出的合规性和绩效,严肃查处虚报冒领、骗取套取财政资金等问题,促进资金安全规范高效使用。促进提高行政运行绩效,持续关注“中央八项规定”精神和国务院“约法三章”要求落实情况,特别关注三公经费、人员编制使用、新建政府性楼堂馆所等问题,积极提出对策建议,防止损失浪费。

3.加强民生审计。坚持纵向到底,循着资金流,从政策要求、预算安排、资金拨付等环节入手,确保群众真正从中受益。结合实际,加大对低保、教育、医疗卫生、扶贫、救灾、就业等民生资金和项目的审计力度。

4.强化经济责任审计。贯彻落实两办规定及其实施细则,努力提高经济责任审计的质量和规范化水平。根据不同类别领导干部的职责权限,突出审计重点。对党政领导干部,重点监督检查其承担的贯彻上级党委政府政策措施责任、经济发展责任、结构调整责任、防范化解风险责任、环境保护责任、民生改善责任、廉政建设责任等;对国有企业领导人员,重点监督检查其承担的经营管理责任、创新和转型升级责任、风险管控责任、可持续发展责任、廉政建设责任等。切实做好经济责任审计与预算执行审计、专项审计的统筹结合,全面推行党政领导干部经济责任同步审计,提高审计效率。

5.抓好政府投资审计。围绕优化经济发展格局、加快投资领域改革,关注政府投资的规划布局和投向结构、计划下达和资金使用、建设管理和投资效益,促进发挥政府投资对结构调整和经济发展的引导作用。加大对重大政府投资项目的审计力度,着力关注招投标、物资采购、土地征用、环境保护、工程质量、工程管理等方面存在的突出问题,切实审深审透,推动及时完善制度、加强管理和堵塞漏洞。

 五、2016年审计工作计划和加强党建工作的主要措施

(一)主要工作任务

1.认真做好县本级预算执行和部门预算执行审计工作。实施预算执行审计项目6个。

2.积极稳妥做好领导干部经济责任审计。安排实施经济责任审计项目15个。

3.进一步强化政府投资设计。按照“提前介入、跟踪问效、预防为主”的思路,在继续实施上年度安排的建设项目审计的同时,组织实施投资审计项目20个。

4.加强民生领域和社保保障专项资金审计。组织实施民生领域和社保保障专项资金审计项目5个。

5.认真完成上级审计机关统一组织的审计和审计调查项目。

6.围绕县委、县政府的中心工作,认真组织实施县委、县政府临时交办的其他各项工作任务。

(二)党建工作思路及措施。

1.指导思想。认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会及习大大总书记系列讲话精神,紧紧围绕服务中心,建设队伍两大任务,全面推进新形势下党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设,不断提高党建科学化水平,发挥党员干部先锋模范作用,为依法审计、服务社会提供坚强的组织保障。

2.工作措施。一是继续加强学习型党组织建设,切实提高党员素质,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。二是坚持从严管理干部,落实从严治党责任。按照“三严三实”要求,抓班子、带队伍,促进审计人员思想深化、作风转变和能力提升。三是抓作风,树立良好审计形象。坚持抓党风促政风,通过不定期开展明查暗访,强化问责和追责等制度落实。四是认真履行党风廉政建设党组主体责任和纪检组监督责任,结合审计工作实际,构建党风廉政建设“四级责任”体系,促进审计人员公正执法、廉洁从审。五是认真落实党内组织生活制度,切实提高党内生活质量,通过高质量的党内生活提高党员干部解决自身问题的能力,及时克服缺点,纠正错误,完善自我。

范本3

 

池州市贵池区审计局“十二五”暨2015年工作总结和 “十三五” 重点工作暨2016年工作安排意见 

一、“十二五”暨2015年工作总结

(一)“十二五”工作总结

“十二五”期间,我局在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,深入贯彻执行党的十八大及有关全会精神,紧紧围绕区委、区政府工作中心,认真履行审计职责,加大审计监督力度,加强审计基础工作和审计队伍建设,不断提升审计工作的质量和水平,为促进我区经济发展、社会稳定和廉政建设发挥了应有作用。

——扎实开展各项审计工作。“十二五”期间,共完成财政财务收支审计项目120项,审计(调查)单位180个,查处违规资金4126万元,管理不规范资金698291万元,收缴资金2万元,提交审计报告150篇;完成政府性投资审计项目49个,送审金额156135万元,审计核减25365万元,平均核减率为16%。被各级采用审计信息60篇次,审计工作取得明显成效。

——认真开展“五大工程”活动。按照省审计厅的统一部署,在局机关先后扎实开展了“信息化推进”、“人才造就”、“质量提升”、“环境优化”和“争先进位”五大工程活动。通过活动的有效开展,有力促进了机关作风的进一步转变,工作效率的进一步提升,工作思路的转型升级,广大机关干部的精神面貌明显提振,工作热情明显激发。

——多措并举抓审计整改工作。成立了由区政府主要领导为组长,纪委监察、组织、人社、财政、审计等部门负责人为成员的贵池区审计审计工作领导小组,建立了审计整改工作联席会议制度,出台了《关于加强审计整改工作的意见》、《贵池区审计结果责任追究暂行办法》等相关文件,定期召开审计工作领导小组和审计结果责任追究工作联席会议。对审计发现的问题实行跟踪督办,审计整改工作得到有效落实。

——不断扩大审计工作覆盖面。严格按照本届政府审计工作总体要求,积极探索审计工作全覆盖。每年年初都制定审计局年度审计计划,明确审计工作思路、工作重点和工作内容。围绕开展本级财政预算执行和其他财政收支情况审计,切实当好公共财政的守护者;围绕开展本级政府投资和专项资金审计,切实提高政府投资效益;围绕开展经济责任审计,切实提高责任对象履职意识;围绕反腐、改革、发展,不断加大审计监督力度,推进公共资金、国有资产、国有资源都在审计监督之下运行。

——加强审计机关内部创建工作。认真落实区委、区政府部署的各项中心工作,扎实开展党的群众路线教育实践活动。围绕“三严三实”的要求,认真查找审计机关干部在“四风”上存在的主要问题,有针对性地制定各项整改措施,促进问题的运行落实。不断加强反腐倡廉教育,深入开展警示教育,积极参与网上评议和民主评议党员活动。加强党建和法制建设,按期开展了机关党支部换届选举工作,认真组织党员走基层、进社区开展志愿者服务活动。2014年我局荣获“全省审计系统文明单位”称号。

(二)2015年工作总结

 2015年我局紧紧围绕 “发展、改革、法治、反腐”工作方针和区委、区政府的工作中心,努力实现审计工作“提面、提能、提质、提效”工作目标,扎实推进“争先进位工程”,充分发挥审计监督和保障作用,不断深化审计工作转型升级,着力提高审计工作质量和效率,强力推动国家重大决策部署和有关政策措施的贯彻落实,为促进贵池经济更好更快发展做出应有贡献。

1、科学编制审计项目计划。按照审计工作“提面、提质、提效、提能”的要求,精心编制《池州市贵池区审计局2015年度审计项目计划》,力求在推进审计全覆盖的基础上,突出对重点领域、重点部门、重点资金和重点环节的审计监督。

2、扎实开展各项审计工作。一是完成了2008年至2014年底贵池区土地规划、审批、征收、供应、储备、利用、耕地保护和土地出让收支等方面的情况进行了审计,延伸调查了国土、财政、城建等46个部门和单位,抽查了115件批地文件、363宗土地、238个用地项目和3个土地整治项目。对照政策制度规定,深入揭示存在的问题,分析问题的成因,提出针对性审计意见和建议,为规范土地管理,更好地服务地方经济社会发展。二是开展2014年度区本级财政预算执行审计。重点审查了区本级财政预决算以及预算调整编制真实性、完整性、合法性,预算财政收支和其他专项财政财务收支的真实性、合法性和效益性,同时关注财政性资金的安全性,延伸审计了区安监局、区房屋征收管理局、区水务局、市第六中学、江口街道办事处等5个部门和单位,审计(调查)了区地税局2014年度税收征管情况,并对2014年度区送温暖资金征收管理和使用情况进行审计调查。三是合理利用中介组织力量,开展了政府性投资项目投资审计工作。 2015年启动投资审计项目共计15个,截止10月底已完成贵池工业园区10KV电缆管道采购及敷设项目等7个审计项目,总送审价款14221万元,审计后定案额总计10847万元,净审减工程结算价款3374万元,审核率23.7%。其他项目也在积极有序推进。同时我局采取了全过程跟踪审计方式对前江工业园区LED路灯工程进行了跟踪审计。另外,对马衙、清溪、乌沙等3个镇(街)的保障房与安置房项目开展了审计。重点调查了4个镇(街)的保障房、安置房项目的资金筹集、管理、使用和项目实施情况,了解工程造价以及房产的处置情况。目前乌沙和清溪的审计调查报告征求意见稿意见已形成,马衙的保障房、安置房项目准备11月中旬实施。四是坚持任中审计与离任审计相结合,积极开展领导干部经济责任审计。2015年开展了对牌楼镇党委书记王卫东等十一位同志的任职期间经济责任履行情况的审计。重点监督检查审计对象承担的贯彻政策措施责任、经济发展责任、结构调整责任、防范化解风险责任、环境保护责任、民生改善责任、廉政建设责任等。目前已经完成了2位同志的经济责任审计,其他的在12月底之前完成。五是开展涓桥镇、牌楼镇人民政府2014年度财政决算审计。重点核实乡镇政府财政财务收支情况,了解乡镇政府财政运行状况、管理状况以及经济发展状况和财政财务管理水平。目前牌楼镇审计工作已完成,涓桥的审计工作正在进行中。六是按照区政府领导的批示,对三二五发电有限公司2013-2015年6月底财务收支情况进行了审计,目前审计实施阶段已经完成。

3、积极开展“争先进位工程”活动。为扎实推进“争先进位工程”,我局认真贯彻省审计厅《关于在全省审计机关深入实施“五大工程”的意见》和《关于印发全省审计机关开展“争先进位工程”实施方案的通知》文件精神,深入学习《国务院关于加强审计工作的意见》,积极开展“争先进位工程”。成立了贵池区审计局“争先进位工程”工作领导小组,制定了贵池区审计局开展“争先进位工程”实施方案,着重在转型升级上争先进位、在队伍建设上争先进位、在展示形象上争先进位。不断强化绩效管理,推动目标责任制落实,促进审计系统行风建设,优化审计事业发展环境。

4、努力完成其它工作任务一是抓好 “党的群众路线教育实践”活动回头看和整改落实工作。围绕“三严三实”的要求开展“回头看”工作,针对我局征求到的意见,特别是反映的“四风”问题进行汇总整理,认真解剖我局领导班子在组织审计工作中存在5个方面问题,班子成员和其他党员在“四风”方面存在6个方面问题。制定整改清单和整改时限,逐条逐项分解到人,目前已经全面整改到位。二是做好拆迁维稳包保工作,专门抽调人员配合街道做好政策宣传、包保维稳、突发应对工作,完成了1户拆迁工作任务。三是加强制度建设,推进规范管理。起草了《贵池区本级经济责任审计对象分类管理暂行办法》和《贵池区本级政府性投资项目审计监督办法》,其中《贵池区本级政府性投资项目审计监督办法》已经区政府办发文。四是完善审计整改机制,推动整改工作落实。成立了由区政府区长任组长,纪委监察、组织、检察、人社、财政、审计等部门主要负责人为成员的贵池区审计工作领导小组,建立了区审计整改工作联席会议制度,定期召开区审计工作领导小组和审计结果责任追究工作联系会议,研究解决审计工作中发现的重大问题。对尚未整改落实到位的审计问题,以区审计工作领导小组的名义下发通知,责令被审计单位限期整改落实。同时健全整改机制,实行考核制度约束。出台了《关于进一步加强审计整改工作的意见》,并将审计意见整改落实情况纳入部门年度工作和领导干部履职考核内容,作为领导干部提拔任用的重要依据之一,与单位和领导班子成员评先评优挂钩。五是依法公开结果,开展社会舆论监督。出台了《贵池区审计机关审计结果公开实施细则》,加大审计公开力度。对审计报告及其整改结果通过一定渠道和方式及时向社会公开,增强审计透明度。加强审计整改工作先进典型的宣传报道工作,同时,充分发挥社会和舆论监督作用,督促责任主体强化整改落实,着力提高审计整改效果。

二、“十三五”工作意见

(一)“十三五”审计工作计划

“十三五”期间,我局将认真贯彻落实党的十八届五中全会提出的“十三五”时期我国发展的指导思想、工作思路和总体目标,坚持围绕中心、服务大局的工作方针,紧紧围绕区委、区政府中心工作,积极主动作为,服务改革发展,服务改善民生,促进社会公正,为推动廉洁政府、俭朴政府、法治政府建设作出更大贡献。

——坚持依法审计,认真履职尽责。依法履行宪法和法律赋予的职责,坚持依法审计、文明审计、廉洁审计,主动揭示问题、反映矛盾、防范风险,促进深化改革和体制机制创新,切实发挥审计监督作用和建设性作用。

——不断改革创新,完善各项制度。坚持问题导向,注重从体制机制层面发现问题,分析原因,提出建议,不断健全审计领导机制、工作机制、保障机制、管理机制,保障依法独立行使审计监督权。

——着力推进审计工作全覆盖。一是推进预算执行审计全覆盖。二是推进政府性投资建设项目审计全覆盖。三是推进经济责任审计全覆盖。四是推进国有或国有控股企业审计全覆盖。五是推进重大专项资金审计全覆盖。六是积极探索国有资源审计全覆盖。探索开展领导干部自然资源资产离任审计试点,推进国有资源审计与预算执行审计、政府性投资审计、重大专项资金审计有机结合,促进国有资源科学管理、合理使用、严格保护、有效监管。

——注重问题整改,提高审计效益。把整改工作贯穿审计工作全过程。坚持依法、及时、有效的原则,建立健全整改报告、整改联动、跟踪督查、通报公告、责任追究工作机制。定期向区人大常委会和区政府报告审计整改情况,争取将审计整改工作纳入区委、区政府目标责任制考核内容,并作为干部提拔、任用的依据之一。

(二)2016年工作安排 

我们将以党的十八大、十八届四中、五中全会精神为指针,以国务院关于加强审计工作的意见为统领,围绕区委、区政府中心工作,认真对接好上级审计机关工作安排,科学立项、突出重点,务实创新、提高质量,认真履行审计职能,在“全覆盖、促整改”上下工夫,当好公共资金守护者,国有利益捍卫者。

1、加大国家重大政策措施落实情况的跟踪审计力度,推进政策措施贯彻落实。深刻领会党的十八届四中、五中全会精神和国务院《关于加强审计工作的意见》,加强对相关重大政策措施贯彻落实情况的审计监督,及时发现和纠正有令不行、有禁不止行为,坚持把查问题、提建议、抓整改结合起来,发挥促整改、助落实的作用。

2、加大区本级预算执行和其他财政收支审计工作力度,推进财政资金审计全覆盖。一是注重财政资金审计的覆盖性。把全部政府性资金纳入审计监督范围,摸清全部政府性资金的总量和结构,分析各种财政资金关联度,揭示公共财政体系中存在的问题,促进提高公共资源配置使用效率。二是注重财政资金审计的绩效性。进一步优化财政预算执行审计,全面推进公共资金、国有资产、国有资源审计监督全覆盖,从源头上把握财政资金分配、管理和使用情况,探索绩效评价。三是注重财政资金审计的科学性。发挥审计在用好积极财政政策、盘活存量、优化增量、促进财政资金合理配置和高效实用方面的作用,提高预算管理水平。

 3、加大重点民生资金和项目审计工作力度,推进改善民生和生态文明建设。继续实施保障性住房跟踪审计(上级统一部署)。对公租房、廉租房、棚户区改造等保障性住房进行跟踪审计,通过审计,促进各项保障性资金规范化管理,党和政府的各项政策措施得到有效落实。

 4、加大权利运行监督和制约审计工作力度,推进履职尽责和问责机制的健全和完善。一是完善镇(街道)、区直单位主要领导任中审计制度。认真执行《党政主要领导人员经济责任审计规定》及《实施细则》,进一步加强组织、纪检等部门的联系,把有计划的任中经济责任审计与财政财务收支审计结合起来。二是是完善科学评价制度。按照审什么评什么,实事求是、客观公正、注重证据、依法认定,准确、全面、独立、谨慎的原则,分清直接与间接、集体与个人、故意与过失、前任与现任的界限,做到评价用语准确、措辞恰当、是非分明、责任明确。三是完善并推进审计结果运用制度。进一步发挥经济责任审计工作领导小组职能优势,提升经济责任审计报告质量,促进经济责任审计公告落实,为领导任用干部提供决策依据。

 5、加大政府性投资项目审计工作力度,推进项目投资效益化。重点审查工程量签证关、查施工管理、查竣工结算等环节,严把资金流向、隐蔽工程、资金效益关。同时促进项目风险防控,加强投资审计规范化建设,实行投资项目轮审制度和审计人员相应轮岗交流制度;通过公开招标的方式,建立中介结构项目库;完善中介机构及人员的选聘方式,加强外聘中介机构和人员的管控;加大政府投资项目审计公开力度,实现投资审计廉政风险和质量风险全过程双向监控。

6、加大重点领域和关键环节的审计工作力度,推进反腐倡廉建设。强化“三公”经费审计。严格执行中央“八项”规定,细化“三公”经费预算,加强“三公”经费公开,抓好非税收入资金收支审计,进一步压缩非生产性开支。

 

范本4

 

江州区审计局2015年工作总结

  2015年,区审计局在区委、区政府和上级审计机关的领导下,认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和中央经济工作会议精神、《国务院关于加强审计工作的意见》、《xx省人民政府关于加强审计工作的意见》等文件精神,进一步适应新常态,切实履行审计职能,全面强化审计监督。截止到12月底共完成审计项目80个,出具审计报告576份,查出不规范金额8,494.60万元,核减投资额7,251.55万元;提出审计建议30条,促进被审计单位建章立制9项。各项工作取得明显成效。

  一、依法履行审计职责,全面推进审计监督全覆盖。

  区审计局紧紧围绕区政府批准的2015年度审计计划,统筹兼顾、精心组织,认真克服破解今年审计工作“项目多、任务重、时间紧”的难题,全面推进各项工作落实。

  (一)开展预算执行和其他财政收支审计。以全口径预算审计监督、审计监督全覆盖为主线,在扩大审计覆盖面的同时,扩展审计广度和深度,在开展财政预算执行审计中,加强政府性资金、预算外资金、专项资金审计监督,并将20个以上预算单位纳入审计范围,实现对区财务独立核算的行政事业单位5年轮审最少1次的目标;全面落实对重大政策贯彻落实情况进行常态化审计的要求,把区各单位部门预算执行情况、历年结余资金动向及往来款长期挂账现象列入重点审计事项,突出对“三公”经费、会议费和培训费等“六项费用”支出管理情况,通过跨年度横向比较,进一步优化公用经费支出结构,推动用好增量、盘活存量,促进财政资金合理配置、高效使用。

  (二)提速提效强化政府投资项目的审计监督。加大工程建设项目预算、竣工结(决)算审计力度,强化重点投资项目的跟踪审计,实行政府投资项目审计监督全覆盖,截止到12月底出具政府投资项目审计报告561份,累计送审金额89,226.12万元,审定金额81,999.72万元,核减政府投资金额7,251.55万元,平均核减率为8.13%。一是加大对区重大投资项目审计监督,多次召开审计业务会议强化审计沟通与协调,重点完成了江州区优质饮用水入户改造工程及江州区排水管网改造工程共计137项的预算审计工作,合计送审金额2.60亿元;二是扎实高效推进民生领域项目顺利开展,10个工作日内完成了江州绿道5号线提升及延长线建设工程竣工财务决算审计,累计送审金额7029万元;比规定时间提早10个工作日完成了人民小学、莲南小学合计3000多万元的改造扩建工程项目结算审计,高效推进江州区福利大厦二期工程的结算审计、翠竹街道办湖景大厦等7个老住宅区安全隐患整治工程等项目,保障惠民工程尽快投入使用。三是探索建立新型协审机制,按照我区采购制度要求实施审计服务采购招标,从预选承包商库公开抽签选定了5个协审单位并着手签订合同,加强协审单位审计业务的管理,整理资源实现国家审计机关、社会审计组织和建设单位内部审计三方联动;四是完成协同办公政府投资审计管理系统正式上线前的试运行、培训、调试和沟通协调等工作。

  (三)探索推进新形势下经济责任审计工作。截至12月底共完成经济责任审计项目12个;结合当前江州发展和行政管理体制改革不断深化的新形势,加强对权力制约和管理,坚持任中审计与离任审计、经济责任审计与其他审计相结合工作方式,将生态环境、机构设置、编制使用以及有关规定的执行情况纳入审计范围,进一步拓展和深化经济责任审计内容,促进依法行政、提高财政资金使用效益;认真落实经济责任审计结果评级制度、经济责任审计联席会议制度,于4月23日召开区经济责任审计工作领导小组第九次会议,为组织部门加强干部监督管理和考核任用提供依据,通过多部门联动强化审计结果运用,全面促进领导干部自觉遵守财经纪律和增强经济责任意识,依法履行职责。

  (四)深入开展绩效审计、审计调查和专项审计。认真总结2014年绩效审计工作情况,督促审计整改落实,于4月23日向区六届人大常委会作《xx市江州区2014年度绩效审计工作报告》,2014年绩效审计工作得到区人大常委会的充分肯定。积极探索绩效审计新模式,深化开展江州区安全生产专项基金、政府性基金预算收支、城市管理服务外包项目;积极配合开展上级审计机关和区纪委委托审计项目,开展大望股份公司和大望村有关情况的审计调查、江州区产业转型升级资金和对口扶贫资金审前调查,配合上级审计机关开展保障性安居工程审计、社会抚养费征收管理使用情况专项审计调查等。

  二、坚持审计改革创新,实现审计资源最大化。

  区审计局不断创新审计方式方法,着力在审计管理和创新上下功夫,以“审计全覆盖”、“审计信息化”、“审计质量控制”、“审计结果运用”、“审计整改落实”和“审计管理制度创新”等方面为着手点,推动审计工作再上新台阶。

  (一)推动改革创新力度,全面提高审计工作水平。一是探索建立领导干部任期生态责任审计制度,会同环保水务局前往大鹏新区审计局、生态保护和城市建设局调研,与区环水局紧密联动,配合研究制定《江州区领导干部自然资源资产离任审计制度》;摸底我区自然环境特征、生物资源状况以及资源环境现状特征,将自然资源资产的开发利用和保护、生态环境保护情况列为重点审计事项,从定性分析入手规范审计评价,已完成了对环水局、翠竹街道、桂园街道等6个领导干部自然资源资产离任审计。二是推进绩效审计选项机制课题研究成果转化,配合市审计局组织全市审计机关开展绩效审计选项系统使用培训,启动绩效审计选项系统上线试运行。三是加快审计信息化建设,以政府部门业务为导向加大财务数据综合利用力度,探索开展江州区城市管理服务外包项目绩效审计调查,以基本建设管理类项目为突破口,运用计算机审计软件探索开展91个老旧住宅区排水预算审计、江州区36个老住宅区管道燃气改造工程项目绩效审计。

  (二)加强审计结果运用,狠抓审计整改落实。实行审计报告网上公开,2015年公开审计报告397份;畅通审计报告、信息报送渠道,审计报告、审计工作以及相关信息共获得上级审计机关领导和区委区政府领导批示11篇次;注重把微观成果提升到宏观层面,促进区政府有关部门建立健全制度9项。强化对整改落实情况的跟踪、回访和检查,督促区教育部门启动了教育系统所有校舍建筑物资产清理、入账工作,推动区财政加快盘活区属学校项目结余资金等;促使区残疾人联合会规范临聘人员申报备案管理、对自有物业出租收入实行收支两条线管理等。探索进一步加强纪检监察与审计部门合作的有效途径,同区监察局研究探讨审计整改监察点设置与监察权限管理等难点,启用协同办公平台政府投资审计管理系统,组织全区各单位负责工程管理、财务相关人员开展专项培训,有力推进区权力在线运行平台审计子模块建设进程。

  (三)坚持抓好建章立制,推动审计管理制度创新。一是拓展审计工作新内涵。根据《国务院关于加强审计工作的意见》、《xx省人民政府关于加强审计工作的实施意见》等文件精神,研究出台了《江州区审计局贯彻落实省政府关于加强审计工作实施意见的举措》,并邀请区发改、财政等相关单位围绕新形势下进一步加强审计监督召开审计工作座谈会,就推动财政联网审计平台、深化与国库支付中心财务数据实时联动以及加强政府投资审计监督制度建设进行深度讨论,研究完善具体贯彻落实措施,并向区政府提交专题报告。二是开展制度“废改立”工作。对审计局现有规章制度进行梳理,结合基层审计机关实际制定制度“废改立”工作计划,健全完善审计工作制度。

  三、落实从严治党责任,强化审计队伍建设。

  区审计局深入开展“三严三实”专题教育活动,严肃工作纪律和廉政纪律,认真对照中央“八项规定”、上级审计机关廉洁从审相关规定,对审计人员严格教育、严格管理、严格要求,坚持以品德为核心、作风为基础、能力为重点、业绩为导向,落实审计干部队伍建设。

  (一)以落实“两个责任”为抓手,深入推进党风廉政建设。根据区纪委六届五次全体(扩大)会议精神,成立江州区审计局落实党风廉政建设主体责任工作办公室;坚持党风廉政建设工作与审计工作同部署、同落实、同考核,把党支部建在审计现场上,全面推动廉政建设和反腐败工作深入开展。一是聚焦审计一线,把廉政建设传导到审计现场,在审计进点前组织审计人员明确审计全过程的廉政风险点,在审计过程中严格执行各项廉政纪律和审计“八不准”要求;对照中央“八项规定”、上级审计机关廉洁从审相关规定,开展廉洁从审情况自查自纠,坚持廉政回访机制,认真落实廉政责任问责。二是强化内部控制管理,以政府投资项目审计为重点,加强廉政高风险点的防控,将政府投资项目审计工作纳入江州区协同办公系统审计管理子系统操作流程中,实现权力运行走程序、留痕迹;实行项目审理情况通报,加强审计结果公开,有效发挥党风廉政建设对审计工作的坚强保障作用。

  (二)以转变作风为路径,扎实推进“三严三实”教育。一是制定印发了《江州区审计局关于开展“三严三实”专题教育的实施方案》,于6月3日召开“三严三实”专题教育动员会暨“三严三实”专题党课,继续深化“四风”整治,推进作风建设;二是结合“三严三实”要求贯彻落实市第六次党代会精神,以“马上就办、真抓实干”的工作要求查找问题、抓好问题整改,研究和查找梳理出了单位存在的六方面问题:“全口径”财政资金审计监督未能及时到位、审计结果运用不够、审计查出的历史遗留问题整改不到位、制度建设系统性和操作性不强、党建工作质量不够高和作风不够扎实等;当前,区审计局已从“不严不实”角度查找问题原因,列出问题整改清单,明确整改责任科室与整改时限,坚持一改到底。三是制定印发了《江州区审计局党支部2015年度工作计划》,量化党建工作指标,明确由党支部书记负总责的工作模式,全面推进“质量党建”工作任务;做好挂点社区工作,开展义工服务活动,截止至12月份底,累计开展活动5次,参与人数33人次,累计服务66小时,深化基层党组织建设。

    (三)以业务培训为载体,全面打造审计铁军。将“审计文化书屋”建设作为年度书记项目,拓展“审计文化书屋”平台,并于近期向党员干部推荐《领导干部违纪违法典型案例警示录》与《优秀领导干部先进事迹选编》,开展正反面典型教育;通过审计会商系统、xx党员干部在线学习平台开展党建学习及业务培训共6场次,学习人数累计160多人次;选派局组工干部参加区组织部组织的“先锋讲堂”讲座、组织全体党员观看学习“弘扬焦裕禄精神践行‘三严三实’”专题报告会、组织局班子成员和相关科室负责人参加了江州区人大组织举办的新《预算法》培训讲座等;邀请市审计局专家围绕政府投资审计相关业务知识开展实际案例教学,鼓励审计业务人员参加职称考试,不断提升审计人员的实战技能,切实增强审计工作胜任能力,促进审计队伍均衡发展、整体提升推进审计职业化建设。

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